岗位职责:
1、根据审计计划组织客户实施内部体系审计、管理审计和效益等审计,对客户各方面业务进行专项审计评价;
2、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
3、按时、保质完成分配的审计任务;
4、负责做好由审计底稿的收集、整理、建档工作;
3、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险。
岗位要求:
1、金融、财会、审计等相关专业;
2、中英良好,能用英语作为日常书写沟通;
2、具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力;
3、思维缜密,具有分析、解决问题的能力,能承受工作压力,坚持原则;
4、能适应经常出差的工作环境;
5、内部审计从业经历或会计师事务所从业经历者优先。
公司福利:
1、工作时间:9:30-18:00;享受法定节假日;双休
2、购买五险一金
3、带薪年假(一年5天,10天封顶)
4、年度分红
5、年度体检
6、享会计类职称,带薪考试假
7、公司内部设置按摩椅,员工可随时放松
8、享交通补贴、出差补贴
9、包中餐