苏美达审计部职责描述:
1.熟悉与企业发展和经营管理有关的财税法规、政策和行业信息;
2.熟悉集团及所属企业业务管理流程及规章制度;
3.负责开展融效益、经济责任、管理等多种审计内容于一体的综合审计、各类专项审计等常规审计项目的审计方案制定和具体实施,完成审计工作底稿,出具审计报告,提出整改建议;
4.负责对审计问题的整改落实情况进行后续跟踪和审计并出具审计整改报告;
5.撰写审计工作底稿,并审阅组员审计底稿,建立审计档案并归档保管;
6.加强自我学习和培训,参加继续教育和专业技能培训,保持执业胜任能力;
7.完成上级部署的审计任务或专项工作;
8.参与部门日常管理工作,按时完成领导交办的其他相关工作。
苏美达审计部任职要求:
1.985或211院校审计、会计、投资、金融、财务管理等经济类专业的硕士研究生以上学历,特别优秀的可考虑适当放宽要求;
2.具有CIA、国内或国外注册会计师、CISA资格或中高级审计或会计职称者优先考虑,学生干部优先、体育文艺特长生优先考虑;
3.七年以上审计或财会、法务、风控工作经验,有央企工作经验或大宗商品、机电五金纺织服装贸易及制造、工程承包、船舶及航运等行业从业经验者优先考虑;
4.有较强的审计、财会专业知识,熟悉国家财税法律规范,熟悉企业业务运作流程及企业管理流程,工作作风踏实,有事业心及责任感;
5.有良好的组织、协调和人际沟通能力和团队合作精神,能够有效应对压力工作环境,有较好的文字及语言表达能力;
6.熟练使用计算机和Python等软件、英语六级以上,英语口语交流能力较强者优先考虑;
7.中共党员,具备较高的政治素养和良好的职业道德,为人正直,热爱内部审计工作,认同并接受公司文化,忠诚于企业。
苏美达人才理念:
建立“苏美达培训学院”,贯彻战略与价值观,传播最佳实践经验,推动组织和人才成长:为员工设计优质培训项目,通过系统化的“优才计划”和全过程的职业生涯设计辅导, 为员工塑造职业竞争力,不断成就自我、超越自我。